湘潭市第十二中學2022年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財政撥款收支情況表
5、2022年一般公共預算支出表
6、2022年一般公共預算基本支出表
7、2022年一般公共預算“三公”經費支出表
8、2022年政府性基金預算支出情況表
9、2022年項目支出績效目標表
10、2022年整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、學校根據《中華人民共和國教育法》的規(guī)定,實施初中階段三年的基礎教育。
2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策,認真貫徹國家的教育方針,按照21世紀人才培養(yǎng)的要求,尊重教育規(guī)律,組織實施教育教學活動,保證教育質量,創(chuàng)設和諧的校園環(huán)境,堅持學校的公益性,不損害國家和社會公共利益。
3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作,維護學生、教師及其他職工的合法權益;關心教師和學生的身心健康,努力構建教職工的多重保障體系。
4、以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關情況提供便利。
5、遵照國家有關規(guī)定收取費用并公開收費項目。
6、依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。
7、建立安全管理制度,落實安全管理職。
(二)機構設置
湘潭市第十二中學內設機構包括:我校共有在職人員76人,離休1人,退休人員64人,共計141人。學校設四部門及黨總支和紀委,四個部門分別是黨政辦、政教處、教務處、總務處。
二、部門預算單位構成
湘潭市第十二中學只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市第十二中學。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,317.97萬元,其中:一般公共預算撥款1,297.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金20萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加93.13萬元,主要原因是年初預算安排績效考核獎60.8萬元,而2021年此經費為年中追加;因2021年秋季增加400多名回流學生,增加辦公費、水費、電費、綠化費、維修費等業(yè)務性專項收入。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,317.97萬元,其中:教育支出1,317.97萬元。支出較去年增加93.13萬元,主要原因是年初預算安排績效考核獎60.8萬元,而2021年此經費為年中追加;因2021年秋季增加400多名回流學生,增加辦公費、水費、電費、綠化費、維修費等業(yè)務性專項支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,297.97萬元,其中:教育支出1,297.97萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算1,243.13萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算54.84萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:
初中教育支出54.84萬元,主要用于支付辦公費、水費、電費、綠化費、維修費、安保經費等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門未納入機關運行經費統(tǒng)計范圍,無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數(shù)為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平,持平的主要原因我校健全厲行節(jié)約、反對浪費長效機制,三公經費已控制在較合理范圍。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,人數(shù)0人,無內容;培訓費預算2萬元,擬開展教師業(yè)務水平培訓,人數(shù)80人,內容為教師參加各類培訓支出;本年度擬舉辦學生運動會、元旦匯演活動等活動,經費預算為2萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額50.35萬元,其中,貨物類采購預算50.35萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,317.97萬元,其中,基本支出1,243.13萬元,項目支出74.84萬元,具體績效目標詳見報表。本單位2022年度無重點項目支出,為常規(guī)性項目開支。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
湘鋼一中
郵政編碼:123456
學校地址:湘潭市岳塘區(qū)峨嵋路